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Olá comunidade,

Como vocês devem estar cientes, junto com o TDF vieram diversas melhorias dentro do ECC e uma delas foi o Ajuste de Inventário com criação de NF. Nesse cenário, após feita a contagem do estoque e gerado o documento de material, uma Nota Fiscal pode ser gerada caso haja ganhos ou perdas no inventário. Nessa Nota Fiscal, claro, pode incidir algum tipo de imposto, por exemplo PIS/COFINS ou qualquer outro, dependendo do seu cenário de negócio. Para que o sistema contabilize corretamente esses valores de impostos é necessário efetuar algumas configurações no sistema e esse post visa justamente fornecer o caminho das pedras sobre esse assunto.

Espero que seja de grande valia a todos vocês.

Parto do principio que essa funcionalidade de Ajuste de Inventário já está implementada com os tipos de movimentos já criado, a atribuição dos códigos de impostos já feita corretamente e etc.

Então, vamos lá:

1º Você pode utilizar uma condição ICM1 por exemplo ou então, criar uma "Z" com cópia dessa. Caso essa segunda opção seja escolhida você posteriormente deverá adicionar essa condição ao seu esquema de cálculo (pricing);

2º Na transação OMJJ, no Accounting Group, você deverá visualizar quais são os Values Strings usados no tipo de movimento usado nesse cenário (normalmente é um mov type com cópia do 701);

3º Uma vez feito o passo 2, acesse a view J_1BIM01V para configurar uma entrada para a posting string usada no tipo de movimento (possívelmente a WA01) apontando para a condição ICM1 ou a "Z" e com tipo de lançamento "T Tax-General", caso o seu imposto seja dedutível;

4º Se for uma condição "Z", você deverá incluí-la na J_1BAJV;

5º Por fim, ative essa condição ICM1 ou a "Z" nos taxcodes configurados na view ITMF_INV_TXCODE para esse cenário;

O resultado final será esse:

Em suma, são esses os steps necessários para que a contabilização dos impostos calculados na NF de Ajuste de Inventário seja feita corretamente.

Have Fun !

Atenciosamente,

Vinícius Ferrari